中共宣城市宣州區委組織部2017年
部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 安徽省財政廳概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 安徽省財政廳2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省財政廳2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共宣城市宣州區委組織部概況
一、部門職責
(一)負責指導全區黨的組織建設特別是黨的基層組織建設,探索新經濟組織中黨組織的設置和活動方式;規劃和指導黨員教育管理工作和發展黨員工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的探討,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議。
(二)負責辦理我區由市委管理的干部職務任免、退休報批手續;提出對區委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責區管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、退休報批手續;組織實施公開選拔區管干部和指導區直一級機構、鄉鎮辦事處內設科室負責人競爭上崗、交流回避等工作;指導領導班子思想、組織、作風建設;負責區直機關科級干部的宏觀管理工作;承辦區直干部的調配、交流等工作。
(三)研究貫徹中央、省、市委制定的干部隊伍建設的方針、政策、組織落實培養選拔中青年干部工作。
(四)研究和宏觀指導全區黨的組織制度和干部人事制度的改革,參與制定我區組織、干部、人事管理工作制度和規定的制定和組織實施。
(五)負責全區組織、干部工作的督促檢查,及時向區委及上級有關部門反映重要情況,并提出建議。
(六)主管全區干部教育培訓工作,研究制定我區干部教育的制度規定;組織區委管理的干部和優秀中青年干部、黨外干部、婦女干部以及中、高級知識分子的培訓教育;參與組織對全區科級干部的政治理論測試和新任科級領導干部法治素質測試等工作。
(七)調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況;組織協調有關部門共同開展科技人才、知識分子和引進人才工作。
(八)對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導;探索建立企業經營管理者人才市場,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。
(九)負責全區黨的機關、人大、政協、群眾團體、法院、檢察院和機關參照國家公務員制度進行管理的工作。
(十)負責全區領導干部監督工作的綜合、協調和指導,參與制定干部監督的制度和規定,對干部選拔任用工作和公務員錄用及領導干部思想作風建設進行監督。
(十一)負責全區黨員電化教育工作的規劃、指導,管理電教經費。
(十二)根據《關于宣城市宣州區委 宣城市宣州區人民政府關于區直黨政群機關和直屬事業單位機構改革實施意見》管理區委組織員辦公室及老干部局。指導退(離)休干部宏觀管理工作。
(十三)根據省、市、區統一部署,牽頭組織開展選派優秀年輕黨員干部到村任職、選聘高校畢業生到村任職等工作。
(十四)對我區專業招商分隊招商實績、招商出勤、基礎資料等方面進行綜合考核。
(十五)完成區委和市委組織部交辦的其他工作任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣州區委組織部2018年度部門決算包括:預算包括部本級和一個二級預算單位區選派(選聘)辦公室,與預算比較,無戶數變化。
第二部分 中共宣城市宣州區委組織部2017年部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
注:中共宣城市宣州區委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
第三部分 中共宣城市宣州區委組織部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計2416.15萬元、支出總2416.15萬元。與2016年相比,收、支總計各減少148.91萬元,下降5.8%,主要原因:一是大學生村官期滿解聘;二是退休干部改由社會化發放。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計2416.15萬元,其中:財政撥款收入2416.15萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計2416.15萬元,其中:基本支出1697.15萬元,占70.24%;項目支出719萬元,占29.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計2416.15萬元,支出總計2416.15萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少148.91萬元,下降5.8%,主要原因:一是大學生村官期滿解聘;二是退休干部改由社會化發放。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入2416.15萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少148.91萬元,下降5.8%,主要原因:一是大學生村官期滿解聘;二是退休干部改由社會化發放。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出2416.15萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加減少148.91萬元,下降5.8%。主要原因:一是大學生村官期滿解聘;二是退休干部改由社會化發放。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出2416.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1466.31萬元,占60.69%;社會保障和就業(類)支出898.13萬元,占37.17%;醫療衛生和計劃生育(類)支出28.91萬元,占1.20%;住房保障(類)支出22.8萬元,占0.94%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2174.76萬元,支出決算為2416.15萬元,完成年初預算的111%。決算數大于預算數的主要原因:一是工資改革,單位職工工資增加支出;二是在職人員變動及退休人員增加醫療保險。其中:基本支出1697.15萬元,占70.24%;項目支出719萬元,占29.76%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1360.4萬元,支出決算為1466.31萬元,完成年初預算的107.8%,決算數大于預算數的主要原因是是工資改革,單位職工工資增加支出。
2. 社會保障和就業(類)。年初預算為774.42萬元,支出決算為898.13萬元,完成年初預算的115.97%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員養老金調資。
3. 醫療衛生和計劃生育支出(類)。年初預算為17.14萬元,支出決算為28.91萬元,完成年初預算的168%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員變動及退休人員增加醫療保險。
4. 住房保障支出(類)。年初預算為22.8萬元,支出決算為22.8萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1697.15萬元,其中人員經費1284.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費412.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
區委組織部2017年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度,區委組織部機關運行經費支出312.31萬元,比2016年減少105.51萬元,下降33.78%,主要原因是大學生村官期滿解聘。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,中共宣城市宣州區委組織部政府采購支出總額1.97萬元,其中:政府采購貨物支出1.97萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日,因宣州區于2016年5月實行公車改革,中共宣城市宣州區委組織部共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
組織開展2017年度部門整體支出績效評價。結果顯示運行情況良好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
聯系方式:中共宣城市宣州區委組織部信息公開電子郵箱:bgs3023526@163.com
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